Budżet Powiatu 2009
Katalog znalezionych hasełArchiwum
- Moje najwiÄksze skarby i opowieĹci prosto z mojego
- Program współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi
- UchwaĹy ZarzÄ du Powiatu
- Rocznicowe 10 MPx Rollei
- OĹĂłw doĹÄ cza do klubu pierĹcienia aromatycznego
- ONWA MK1
- Wzory oĹwiadczeĹ majÄ tkowych
- PILNIE KUPIÄ DZIAĹKÄ BUDOWLANÄ W CHOTOMOWIE
- Przedmioty na studia
- Nowy klip Davida Guetty
- ProtokoĹy z Sesji Rady Powiatu
- zanotowane.pl
- doc.pisz.pl
- pdf.pisz.pl
- osw.keep.pl
Moje najwiÄksze skarby i opowieĹci prosto z mojego
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXXII/144/08 z dnia
30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na 2009 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d , art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. Ustaw z 2001 roku, nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)
Rada Powiatu Krotoszyńskiego uchwala co następuje :
§ 1
W uchwale Nr XXXII/144/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 rok dokonuje się następujących zmian :
1. W § 1 uchwały :
1) kwotę planowanych dochodów powiatu 64.154.497 złotych zwiększa się o kwotę
2.828.401 złotych, do kwoty 66.982.898 złotych,
2) kwotę dochodów bieżących powiatu 62.737.421 złotych zwiększa się o kwotę
277.001 złoty, do kwoty 63.014.422 złotych,
3) kwotę dochodów majątkowych powiatu 1.417.076 złotych zwiększa się o kwotę
2.551.400 złotych, do kwoty 3.968.476 złotych,
4) kwotę dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
wykonywanych przez powiat 5.999.214 złotych zwiększa się o kwotę 27.900
złotych, do kwoty 6.027.114 złotych,
5) kwotę dotacji na realizację inwestycji własnych powiatu 0 złotych zwiększa się o
kwotę 2.486.400 złotych, do kwoty 2.486.400 złotych.
Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 uchwały :
1) kwotę planowanych wydatków powiatu 68.526.671 złotych zwiększa się o kwotę 2.088.046 złotych, do kwoty 70.614.717 złotych,
2) kwotę planowanych wydatków bieżących 59.754.291 złotych zwiększa się o kwotę 413.961 złotych, do kwoty 60.168.252 złotych,
3) kwotę planowanych wydatków na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń 39.575.690 złotych zmniejsza się o kwotę 5.047 złotych, do kwoty 39.570.643 złotych,
4) kwotę wydatków majątkowych 8.772.380 złotych zwiększa się o kwotę 1.674.085 złotych, do kwoty 10.446.465 złotych. Wydatki majątkowe po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5) kwotę wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 5.999.214 złotych zwiększa się o kwotę 27.900 złotych, do kwoty 6.027.114 złotych,
6) kwotę dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 972.034 złote zwiększa się o kwotę 250.099 złotych, do kwoty 1.222.133 złotych,
7) kwotę dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.174.400 złotych zmniejsza się o kwotę 74.400 złotych, do kwoty 1.100.000 złotych,
8) kwotę dotacji na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 16.500 złotych zwiększa się o kwotę 74.400 złotych, do kwoty 90.900 złotych.
Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Deficyt budżetowy 4.372.174 złotych zmniejsza się o kwotę 740.355 złotych, do kwoty 3.631.819 złotych.
2. Deficyt budżetowy 3.631.819 złotych zostanie sfinansowany nadwyżką wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 3.020.757 złotych oraz kredytem bankowym w kwocie 611.062 złote.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych :
a/ na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w wysokości 1.500.240 złotych,
b/ na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 611.062 złote.
4. Przychody i rozchody budżetu 2009 roku po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
1. Plan dotacji udzielanych z budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Plan przychodów i wydatków PFOŚRiGW po zmianach przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Plan przychodów i wydatków PFGZGiK po zmianach przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
(format PDF)
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7